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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 3.274.700
Nro. Solicitud de Transferencia
62682
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.114.180

Retención DNCP
₲ 11.670
Retención IVA
₲ 89.310
Retención Renta
₲ 59.540
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-139545
Monto Contrato
₲ 340.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.877.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.877.046

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados