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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008850
Monto de la Factura
₲ 36.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50987
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.292.404

Retención DNCP
₲ 128.505
Retención IVA
₲ 983.455
Retención Renta
₲ 655.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-136417
Monto Contrato
₲ 328.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.511.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.511.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados