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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007156
Monto de la Factura
₲ 11.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148979
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.297.664

Retención DNCP
₲ 42.336
Retención IVA
₲ 324.000
Retención Renta
₲ 216.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-136414
Monto Contrato
₲ 193.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.919.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.919.883

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados