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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003216
Monto de la Factura
₲ 5.112.025
Nro. Solicitud de Transferencia
134160
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.112.025

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-38269
Monto Contrato
₲ 13.665.606
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.331.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.331.081

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215600
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina, tintas y tonner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil