Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006734
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 37.346.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            36662
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-05-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-05-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 37.346.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
        
                                    RUC
                            
            240095-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            39
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-11-39694
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.400.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 809.090.820
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 809.090.820
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            222814
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Audiovisuales
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Civil / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Civil
        