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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010651
Monto de la Factura
₲ 276.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165889
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.972

Retención DNCP
₲ 974
Retención IVA
₲ 7.527
Retención Renta
₲ 7.527
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188093
Monto Contrato
₲ 107.818.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.019.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.019.628

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - (Ad Referéndum) - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2