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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003571
Monto de la Factura
₲ 3.546.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18986
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.340.074

Retención DNCP
₲ 12.508
Retención IVA
₲ 96.709
Retención Renta
₲ 96.709
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
32/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186672
Monto Contrato
₲ 21.354.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.790.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.790.653

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3