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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0293543
Monto de la Factura
₲ 648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48019
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.644

Retención DNCP
₲ 2.356
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187529
Monto Contrato
₲ 271.037.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.492.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.492.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2