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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003071
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126149
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.839.949

Retención DNCP
₲ 21.869
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 169.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-194734
Monto Contrato
₲ 99.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.961.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.961.372

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2