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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013902
Monto de la Factura
₲ 25.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112808
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.339.401

Retención DNCP
₲ 91.145
Retención IVA
₲ 704.727
Retención Renta
₲ 704.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188599
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.823.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.823.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370862
Nombre de la Licitación
Adquisiciond de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Aeronaves Caravan C-208
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4