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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015621
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44903
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.992.982

Retención DNCP
₲ 243.382
Retención IVA
₲ 1.881.818
Retención Renta
₲ 1.881.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188599
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.823.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.823.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370862
Nombre de la Licitación
Adquisiciond de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Aeronaves Caravan C-208
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4