Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004568
Monto de la Factura
₲ 3.996.800
Nro. Solicitud de Transferencia
118138
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.784.382

Retención DNCP
₲ 14.384
Retención IVA
₲ 86.811
Retención Renta
₲ 111.223
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187579
Monto Contrato
₲ 117.969.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.589.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.589.028

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1