Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004497
Monto de la Factura
₲ 10.019.880
Nro. Solicitud de Transferencia
102822
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.486.140
Retención DNCP
₲ 36.045
Retención IVA
₲ 218.998
Retención Renta
₲ 278.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187579
Monto Contrato
₲ 117.969.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.589.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.589.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1