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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0056011
Monto de la Factura
₲ 5.504.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89511
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.184.368

Retención DNCP
₲ 19.414
Retención IVA
₲ 150.109
Retención Renta
₲ 150.109
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188817
Monto Contrato
₲ 155.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.303.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.303.952

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1