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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0055820
Monto de la Factura
₲ 1.868.900
Nro. Solicitud de Transferencia
76540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.760.368

Retención DNCP
₲ 6.592
Retención IVA
₲ 50.970
Retención Renta
₲ 50.970
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188817
Monto Contrato
₲ 155.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.303.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.303.952

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1