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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0067657
Monto de la Factura
₲ 15.433.600
Nro. Solicitud de Transferencia
164676
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.537.329

Retención DNCP
₲ 54.439
Retención IVA
₲ 420.916
Retención Renta
₲ 420.916
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
27/20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186670
Monto Contrato
₲ 47.888.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.969.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.969.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3