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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000770
Monto de la Factura
₲ 17.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100831
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.261.049

Retención DNCP
₲ 63.022
Retención IVA
₲ 243.643
Retención Renta
₲ 487.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187580
Monto Contrato
₲ 75.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.998.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.998.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1