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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002052
Monto de la Factura
₲ 13.299.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118452
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.526.691

Retención DNCP
₲ 46.909
Retención IVA
₲ 362.700
Retención Renta
₲ 362.700
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188818
Monto Contrato
₲ 215.028.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.512.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.512.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1