Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061484
Monto de la Factura
₲ 5.639.200
Nro. Solicitud de Transferencia
192399
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.311.717
Retención DNCP
₲ 19.891
Retención IVA
₲ 153.796
Retención Renta
₲ 153.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195425
Monto Contrato
₲ 157.784.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.665.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.665.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380205
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de computación y equipos de oficina e imprenta.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2