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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002878
Monto de la Factura
₲ 3.453.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.292.254

Retención DNCP
₲ 12.760
Retención IVA
₲ 49.329
Retención Renta
₲ 98.657
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
31/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186673
Monto Contrato
₲ 89.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.502.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.502.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3