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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0049129
Monto de la Factura
₲ 2.803.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108781
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.640.693

Retención DNCP
₲ 9.889
Retención IVA
₲ 76.459
Retención Renta
₲ 76.459
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-193185
Monto Contrato
₲ 250.556.522
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.648.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.648.461

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2