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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000947
Monto de la Factura
₲ 37.964.031
Nro. Solicitud de Transferencia
76180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.041.890

Retención DNCP
₲ 138.029
Retención IVA
₲ 716.879
Retención Renta
₲ 1.067.233
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187511
Monto Contrato
₲ 349.091.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.725.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.725.699

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2