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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003015
Monto de la Factura
₲ 450.632.622
Nro. Solicitud de Transferencia
174116
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 424.463.156

Retención DNCP
₲ 1.589.504
Retención IVA
₲ 12.289.981
Retención Renta
₲ 12.289.981
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-189957
Monto Contrato
₲ 1.396.760.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.315.647.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.315.647.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376213
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES DE LA SANIDAD DEL COMANDO EJERCITO CUARTEL GENERAL (AD REFERÉNDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2