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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048719
Monto de la Factura
₲ 25.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173770
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.708.309

Retención DNCP
₲ 88.781
Retención IVA
₲ 686.455
Retención Renta
₲ 686.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188816
Monto Contrato
₲ 85.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.079.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.079.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1