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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003015
Monto de la Factura
₲ 9.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74948
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.736.163

Retención DNCP
₲ 33.723
Retención IVA
₲ 145.371
Retención Renta
₲ 260.743
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187860
Monto Contrato
₲ 464.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.545.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.545.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2