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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0014825
Monto de la Factura
₲ 1.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33110
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.792.482

Retención DNCP
₲ 6.947
Retención IVA
₲ 26.857
Retención Renta
₲ 53.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
158/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186227
Monto Contrato
₲ 366.947.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.134.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.134.076

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5