Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003834
Monto de la Factura
₲ 92.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115988
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.878.662
Retención DNCP
₲ 325.338
Retención IVA
₲ 2.515.500
Retención Renta
₲ 2.515.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186622
Monto Contrato
₲ 669.168.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.326.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.326.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
