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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-014-0007137
Monto de la Factura
₲ 42.325.800
Nro. Solicitud de Transferencia
62272
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.355.433

Retención DNCP
₲ 156.404
Retención IVA
₲ 604.654
Retención Renta
₲ 1.209.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187517
Monto Contrato
₲ 109.305.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.718.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.718.231

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5