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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012180
Monto de la Factura
₲ 5.554.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91363
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.295.448

Retención DNCP
₲ 20.523
Retención IVA
₲ 79.343
Retención Renta
₲ 158.686
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187357
Monto Contrato
₲ 134.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.000.915

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1