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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005057
Monto de la Factura
₲ 47.126.800
Nro. Solicitud de Transferencia
100269
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.390.019

Retención DNCP
₲ 166.229
Retención IVA
₲ 1.285.276
Retención Renta
₲ 1.285.276
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186623
Monto Contrato
₲ 848.508.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.233.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.233.518

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5