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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000446
Monto de la Factura
₲ 11.842.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164823
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.154.774

Retención DNCP
₲ 41.772
Retención IVA
₲ 322.977
Retención Renta
₲ 322.977
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186914
Monto Contrato
₲ 20.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.513.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.513.416

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4