Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000108
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31393
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 767.148
Retención DNCP
₲ 2.852
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186914
Monto Contrato
₲ 20.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.513.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.513.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4