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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0293483
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59871
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 767.200

Retención DNCP
₲ 2.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186914
Monto Contrato
₲ 20.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.513.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.513.416

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4