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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001157
Monto de la Factura
₲ 5.938.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143641
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.593.635

Retención DNCP
₲ 20.947
Retención IVA
₲ 161.959
Retención Renta
₲ 161.959
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195086
Monto Contrato
₲ 292.032.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.470.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.470.652

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2