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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001137
Monto de la Factura
₲ 25.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192375
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.245.208

Retención DNCP
₲ 90.792
Retención IVA
₲ 702.000
Retención Renta
₲ 702.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195086
Monto Contrato
₲ 292.032.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.470.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.470.652

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2