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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024592
Monto de la Factura
₲ 5.003.760
Nro. Solicitud de Transferencia
46492
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.713.178

Retención DNCP
₲ 17.650
Retención IVA
₲ 136.466
Retención Renta
₲ 136.466
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187512
Monto Contrato
₲ 34.225.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.082.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.082.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2