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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004503
Monto de la Factura
₲ 71.269.050
Nro. Solicitud de Transferencia
146460
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.791.687

Retención DNCP
₲ 261.029
Retención IVA
₲ 1.198.070
Retención Renta
₲ 2.018.264
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186666
Monto Contrato
₲ 1.912.386.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.741.108.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.741.108.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3