Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006807
Monto de la Factura
₲ 495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146308
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.254

Retención DNCP
₲ 1.746
Retención IVA
₲ 13.500
Retención Renta
₲ 13.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
162/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186216
Monto Contrato
₲ 15.412.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.216.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.216.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5