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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0018849
Monto de la Factura
₲ 2.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33676
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.917.254

Retención DNCP
₲ 7.184
Retención IVA
₲ 55.013
Retención Renta
₲ 55.549
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186665
Monto Contrato
₲ 268.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.355.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.355.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3