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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0020093
Monto de la Factura
₲ 64.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133169
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.770.882

Retención DNCP
₲ 228.975
Retención IVA
₲ 1.609.714
Retención Renta
₲ 1.770.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186665
Monto Contrato
₲ 268.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.355.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.355.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3