Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001580
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75449
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.161.226

Retención DNCP
₲ 27.345
Retención IVA
Retención Renta
₲ 211.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186849
Monto Contrato
₲ 235.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.540.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.540.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370125
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4