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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012742
Monto de la Factura
₲ 111.678.780
Nro. Solicitud de Transferencia
132396
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.479.867

Retención DNCP
₲ 412.680
Retención IVA
₲ 1.595.411
Retención Renta
₲ 3.190.822
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
157/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186226
Monto Contrato
₲ 5.737.788.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.456.001.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.456.001.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5