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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0008374
Monto de la Factura
₲ 53.188.540
Nro. Solicitud de Transferencia
60842
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.099.736

Retención DNCP
₲ 187.610
Retención IVA
₲ 1.450.597
Retención Renta
₲ 1.450.597
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187839
Monto Contrato
₲ 246.543.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.225.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.225.717

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1