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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002808
Monto de la Factura
₲ 16.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144590
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.494.704

Retención DNCP
₲ 58.024
Retención IVA
₲ 448.636
Retención Renta
₲ 448.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-194738
Monto Contrato
₲ 353.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.358.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.358.166

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2