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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000574
Monto de la Factura
₲ 10.458.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91225
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.971.155

Retención DNCP
₲ 38.645
Retención IVA
₲ 149.400
Retención Renta
₲ 298.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187833
Monto Contrato
₲ 91.240.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.190.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.190.946

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5