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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001140
Monto de la Factura
₲ 52.132.742
Nro. Solicitud de Transferencia
115987
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.105.251

Retención DNCP
₲ 183.887
Retención IVA
₲ 1.421.802
Retención Renta
₲ 1.421.802
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-166459
Monto Contrato
₲ 933.437.609
Total Pagado por el Contrato
₲ 879.230.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 879.230.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345578
Nombre de la Licitación
Actualización de Equipamientos y Licencias de Software de Backup para la DGIC del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas