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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 284.675.656
Nro. Solicitud de Transferencia
45474
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.143.763

Retención DNCP
₲ 1.004.129
Retención IVA
₲ 7.763.882
Retención Renta
₲ 7.763.882
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-166459
Monto Contrato
₲ 933.437.609
Total Pagado por el Contrato
₲ 879.230.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 879.230.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345578
Nombre de la Licitación
Actualización de Equipamientos y Licencias de Software de Backup para la DGIC del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas