Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-009-0022866
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 36.652.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            29629
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-03-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-04-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-04-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 34.855.386
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 130.614
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 999.600
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 666.400
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
        
                                    RUC
                            
            80002917-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            07/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-15-114769
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.166.880.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 927.580.057
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 927.580.057
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            288899
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SEGURO MÉDICO SANATORIAL Y ODONTOLÓGICO
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero
        