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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0006688
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29549
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.644.240

Retención DNCP
₲ 25.760
Retención IVA
₲ 98.571
Retención Renta
₲ 131.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109080
Monto Contrato
₲ 233.515.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.116.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.116.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia