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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0009648
Monto de la Factura
₲ 4.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79578
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.031.899

Retención DNCP
₲ 16.016
Retención IVA
₲ 61.286
Retención Renta
₲ 81.714
Multa
₲ 1.099.085

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-109080
Monto Contrato
₲ 233.515.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.116.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.116.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia